长沙理工大学2019年度部门决算
来源: 录入时间:2020-10-28 12:04:45
长沙理工大学2019年度部门决算
目录
第一部分长沙理工大学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分长沙理工大学2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分长沙理工大学2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分长沙理工大学概况
一、部门职责
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校坚持开放办学,广泛开展国际合作交流,与20多个国家和地区的90余所高等院校和科研机构建立了交流与合作关系。具有招收和培养来华留学生资格,是中国政府奖学金来华留学生培养单位。
二、机构设置
第二部分长沙理工大学2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 金额单位:万元 |
||||
部门:长沙理工大学 |
2019年度 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
50044.08 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
269.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
|
四、事业收入 |
4 |
65344.08 |
四、公共安全支出 |
32 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
130274.03 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
3099.88 |
七、其他收入 |
7 |
3459.69 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
196.30 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
94.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
85.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
220.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
90.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
6098.19 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
118847.85 |
本年支出合计 |
52 |
140426.79 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
19077.11 |
年初结转和结余 |
26 |
46980.19 |
年末结转和结余 |
54 |
6324.14 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
165828.04 |
总计 |
56 |
165828.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:长沙理工大学 |
|
2019年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
合计 |
118847.85 |
50044.08 |
0.00 |
65344.08 |
0.00 |
0.00 |
3459.69 |
|||||
212 |
212 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21299 |
21299 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2129901 |
2129901 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
126.60 |
126.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20110 |
人力资源事务 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2011007 |
博士后日常经费 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20114 |
知识产权事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2011405 |
国家知识产权战略 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20129 |
群众团体事务 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20138 |
市场监督管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2013811 |
标准化管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
110659.71 |
45700.47 |
0.00 |
61499.55 |
0.00 |
0.00 |
3459.69 |
||||
20502 |
普通教育 |
110659.71 |
45700.47 |
0.00 |
61499.55 |
0.00 |
0.00 |
3459.69 |
||||
2050205 |
高等教育 |
110659.71 |
45700.47 |
0.00 |
61499.55 |
0.00 |
0.00 |
3459.69 |
||||
206 |
科学技术支出 |
1612.65 |
1612.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20602 |
基础研究 |
560.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2060203 |
自然科学基金 |
560.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20604 |
技术研究与开发 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20605 |
科技条件与服务 |
412.80 |
412.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2060503 |
科技条件专项 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
362.80 |
362.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20606 |
社会科学 |
127.85 |
127.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
127.85 |
127.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20607 |
科学技术普及 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2060704 |
学术交流活动 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20609 |
科技重大项目 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2060902 |
重点研发计划 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2069901 |
科技奖励 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20807 |
就业补助 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
211 |
节能环保支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21110 |
能源节约利用 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2111001 |
能源节约利用 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
6098.19 |
2253.66 |
0.00 |
3844.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
6098.19 |
2253.66 |
0.00 |
3844.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
6098.19 |
2253.66 |
0.00 |
3844.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
部门:长沙理工大学 |
2019年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
140426.80 |
76409.75 |
64017.05 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
212 |
212 |
220.00 |
|
220.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
21299 |
21299 |
220.00 |
|
220.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2129901 |
2129901 |
220.00 |
|
220.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
269.39 |
|
269.39 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20110 |
人力资源事务 |
71.10 |
|
71.10 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2011007 |
博士后日常经费 |
3.10 |
|
3.10 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2011008 |
引进人才费用 |
60.00 |
|
60.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20114 |
知识产权事务 |
100.00 |
|
100.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2011405 |
国家知识产权战略 |
100.00 |
|
100.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20129 |
群众团体事务 |
7.82 |
|
7.82 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.82 |
|
7.82 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20132 |
组织事务 |
80.47 |
|
80.47 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
80.47 |
|
80.47 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20138 |
市场监督管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2013811 |
标准化管理 |
100.00 |
|
100.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
130274.03 |
70311.57 |
59962.46 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20502 |
普通教育 |
130273.95 |
70311.49 |
59962.46 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2050205 |
高等教育 |
130273.95 |
70311.49 |
59962.46 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20508 |
进修及培训 |
0.08 |
0.08 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||
2050803 |
培训支出 |
0.08 |
0.08 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
3099.88 |
|
3099.88 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20602 |
基础研究 |
812.27 |
|
812.27 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2060203 |
自然科学基金 |
672.27 |
|
672.27 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
140.00 |
|
140.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20604 |
技术研究与开发 |
881.30 |
|
881.30 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
282.00 |
|
282.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
599.30 |
|
599.30 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20605 |
科技条件与服务 |
480.80 |
|
480.80 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2060503 |
科技条件专项 |
50.00 |
|
50.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
430.80 |
|
430.80 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20606 |
社会科学 |
115.85 |
|
115.85 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
115.85 |
|
115.85 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20607 |
科学技术普及 |
90.66 |
|
90.66 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2060704 |
学术交流活动 |
90.66 |
|
90.66 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20609 |
科技重大项目 |
282.00 |
|
282.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2060902 |
重点研发计划 |
282.00 |
|
282.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
437.00 |
|
437.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2069901 |
科技奖励 |
207.00 |
|
207.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
230.00 |
|
230.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
196.30 |
|
196.30 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
196.30 |
|
196.30 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
196.30 |
|
196.30 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
94.00 |
|
94.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
20807 |
就业补助 |
94.00 |
|
94.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
94.00 |
|
94.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
211 |
节能环保支出 |
85.00 |
|
85.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
21110 |
能源节约利用 |
75.00 |
|
75.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2111001 |
能源节约利用 |
75.00 |
|
75.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
90.00 |
|
90.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
90.00 |
|
90.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
2159904 |
技术改造支出 |
90.00 |
|
90.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
6098.19 |
6098.19 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
6098.19 |
6098.19 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
6098.19 |
6098.19 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:长沙理工大学 |
2019年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
50044.08 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
269.39 |
269.39 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
56927.93 |
56927.93 |
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
3099.88 |
3099.88 |
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
196.30 |
196.30 |
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
94.00 |
94.00 |
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
|
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
85.00 |
85.00 |
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
220.00 |
220.00 |
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
90.00 |
90.00 |
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2253.66 |
2253.66 |
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
||
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
||
本年收入合计 |
24 |
50044.08 |
本年支出合计 |
53 |
63236.16 |
63236.16 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
19516.22 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
6324.14 |
6324.14 |
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
19516.22 |
|
55 |
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||
总计 |
29 |
69560.30 |
总计 |
58 |
69560.30 |
69560.30 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:长沙理工大学 |
2019年度 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
63236.16 |
31454.85 |
31781.31 |
||||
212 |
212 |
220.00 |
|
220.00 |
|||
21299 |
21299 |
220.00 |
|
220.00 |
|||
2129901 |
2129901 |
220.00 |
|
220.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
269.39 |
|
269.39 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
71.10 |
|
71.10 |
|||
2011007 |
博士后日常经费 |
3.10 |
|
3.10 |
|||
2011008 |
引进人才费用 |
60.00 |
|
60.00 |
|||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|||
20114 |
知识产权事务 |
100.00 |
|
100.00 |
|||
2011405 |
国家知识产权战略 |
100.00 |
|
100.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
7.82 |
|
7.82 |
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.82 |
|
7.82 |
|||
20132 |
组织事务 |
80.47 |
|
80.47 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
80.47 |
|
80.47 |
|||
20138 |
市场监督管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
2013811 |
标准化管理 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
205 |
教育支出 |
56927.93 |
29201.19 |
27726.74 |
|||
20502 |
普通教育 |
56927.85 |
29201.11 |
27726.74 |
|||
2050205 |
高等教育 |
56927.85 |
29201.11 |
27726.74 |
|||
20508 |
进修及培训 |
0.08 |
0.08 |
|
|||
2050803 |
培训支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|||
206 |
科学技术支出 |
3099.88 |
|
3099.88 |
|||
20602 |
基础研究 |
812.27 |
|
812.27 |
|||
2060203 |
自然科学基金 |
672.27 |
|
672.27 |
|||
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
140.00 |
|
140.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
881.30 |
|
881.30 |
|||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
282.00 |
|
282.00 |
|||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
599.30 |
|
599.30 |
|||
20605 |
科技条件与服务 |
480.80 |
|
480.80 |
|||
2060503 |
科技条件专项 |
50.00 |
|
50.00 |
|||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
430.80 |
|
430.80 |
|||
20606 |
社会科学 |
115.85 |
|
115.85 |
|||
2060699 |
其他社会科学支出 |
115.85 |
|
115.85 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
90.66 |
|
90.66 |
|||
2060704 |
学术交流活动 |
90.66 |
|
90.66 |
|||
20609 |
科技重大项目 |
282..00 |
|
282..00 |
|||
2060902 |
重点研发计划 |
282..00 |
|
282..00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
437.00 |
|
437.00 |
|||
2069901 |
科技奖励 |
207.00 |
|
207.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
230.00 |
|
230.00 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
196.30 |
|
196.30 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
196.30 |
|
196.30 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
196.30 |
|
196.30 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
94.00 |
|
94.00 |
|||
20807 |
就业补助 |
94.00 |
|
94.00 |
|||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
94.00 |
|
94.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
85.00 |
|
85.00 |
|||
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
21110 |
能源节约利用 |
75.00 |
|
75.00 |
|||
2111001 |
能源节约利用 |
75.00 |
|
75.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|||
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|||
2159904 |
技术改造支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2253.66 |
2253.66 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
2253.66 |
2253.66 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
2253.66 |
2253.66 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
部门:长沙理工大学 |
|
2019年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
301 |
工资福利支出 |
31009.69 |
302 |
商品和服务支出 |
0.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
30101 |
基本工资 |
8330.55 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
30107 |
绩效工资 |
13788.26 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4534.35 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1324.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
500.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
30113 |
住房公积金 |
2253.66 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
278.36 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
445.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
30301 |
离休费 |
200.66 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
30305 |
生活补助 |
57.650 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.08 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
30307 |
医疗费补助 |
186.770 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||
人员经费合计 |
31454.77 |
公用经费合计 |
0.080 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||
预算代码: |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
部门:长沙理工大学 |
|
制表日期:2019年12月 |
|
|
金额单位:元 |
||||||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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公务用车运行费 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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备注:无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 长沙理工大学2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入支出总计259274.65万元(不含城南学院),与2018年相比增加41472.9万元,增长19.04%,主要原因为2019年度使用以前年度非税结余资金以及公共财政结转结余资金。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计118847.85万元(不含城南学院),其中:财政拨款收入50044.08万元,占42.11%;教育事业收入65344.08万元,占54.98%;其他收入3459.69万元,占2.91%。
三、 支出决算情况说明
本年支出合计140426.8万元(不含城南学院),其中:基本支出76409.75万元,占54.41%;项目支出64017.05万元,占45.59%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入支出总计113280.24万元,与2018年相比,减少3035.86万元,减少2.61%,主要是因为2019年“双一流”建设资金5000万元暂缓到2020年下拨。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出63236.16万元,与2018年相比增加374.66万元,增长0.6%,与上年支出基本持平。
(二)财政拨款支出决算结果情况
2019年度财政拨款支出63236.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出269.39万元,占0.43%;高等教育支出56927.85万元,占90.02%;科学技术支出3099.88万元,占4.9%;住房保障支出2253.66万元,占3.56%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为42960万元,支出决算数为63236.16万元,完成年初预算的147.2%,其中:
1、 教育支出类普通教育高等教育
年初预算为40706.34万元,支出决算为56927.93万元,完成年初预算的139.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用年初预算基本支出结转3941.68万元,使用年初预算项目支出结转和结余7285.77万元,使用财政专项拨款4994.14万元
2、 住房保障支出类住房改革支出住房公积金
年初预算为2253.66万元,支出决算为2253.66万元,完成年初预算的100%。
3、 科学技术支出类
该支出类年初无预算,支出决算3099.88万元,主要原因为该类支出为2019年专项资金拨款,涉及湖南省自然科学基金、重点实验室及相关设备等与科研技术相关项目。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出31454.85万元,其中:人员经费31454.77万元,基本占了全部财政拨款基本支出的全部支出,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出0.08万元,全部为劳务费支出。
七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2019年年初预算未在一般公共财政拨款中安排“三公”经费支出,也未在2019年决算支出中用财政拨款支出“三公”经费。
八、 政府性基金预算收入支出决算说明
2019年年初预算未安排政府性基金预算收入支出,2019年决算中未有收入支出。
九、 预算绩效情况说明
(一) 基本支出绩效情况
学校全年预算基本支出为76409.75万元,在基本支出部分工资与福利支出和对个人和家庭的补助支出合计55354.78万元,占全部基本支出的72.4%,保障了学校的人员工资发放及民生问题,同时响应省财政厅要求进一步压减了学校公用经费支出。
(二) 项目经费绩效情况
各项目支出的安排坚持以学校发展为目标,首先组织专家完成项目规划的编制与评审的论证工作,根据专家论证结果制订和完善建设计划,确定各子项目的具体建设计划并完成立项审核工作并同时完成项目申报工作。根据申报的项目建立项目发展任务库,预算资金下达后再根据的任务的重要程度安排资金的使用。
学校加强 “双一流”建设,项目资金主要用于支持学校“双一流领军人才”“创新团队”“学科建设”“创新人才培养”“科学研究”“产学研平台”六大发展方向。2019年,我校大力实施“湖湘学者”人才计划,坚持引培并举,着力完善三级人才梯队建设。其中,通过校内培育新增2人入选教育部“长江学者奖励计划”青年学者项目,1人入选湖南省优秀专家,3人入选湖南省“百人计划”项目,11人入选湖南省121创新人才培养工程,1人入选享受湖南省政府特殊津贴专家,8人入选湖南省“芙蓉学者奖励计划”,1人入选湖南省芙蓉教学名师,2人入选湖南省“湖湘青年科技创新人才”计划,10人入选湖南省普通高校青年骨干教师培养对象等。同时在2019年学校金融学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、土木工程(含道路工程方向)、港口航道与海岸工程、测绘工程、交通运输、工程管理、会计学、数字媒体艺术等12个专业获批2019年国家级一流本科专业建设点;汉语言文学、英语、数学与应用数学、车辆工程、计算机科学与技术、水利水电工程、建筑学等7个专业获批2019年省级一流本科专业建设点。达到预期的专业建设目标。学校2019年获批湖南省“三全育人”综合改革试点单位,学校根据建设任务和建设标准,制定了《长沙理工大学“三全育人”综合改革建设实施方案》《长沙理工大学“三全育人”综合改革建设实施实施细则》,开展了长沙理工大学“三全育人”综合改革试点学院(系)、专业的评选,评选了3个试点学院,1个试点专业,6个建设项目。2019年派出的学生出国(境)学习、实习及研学的学生共248人;我校学生参加国际学术会议的总人数为21人。
十、 其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额24231.43万元,其中:政府采购货物支出17845.97万元、政府采购工程支出3884.19万元、政府采购服务支出2501.27元。
(二)国有资产占有情况
截止2019年12月31日,本单位共有车辆27辆,其中,领导干部用车2辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车2辆,其他用车11辆,其他主要用车主要是客车和校园巡逻车;单位价值50万元(含)以上的通用设备145台(套);单位价值100万元(含)以上的专用设备45台(套)。
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