长沙理工大学2020年度部门决算公开
来源: 录入时间:2021-09-18 17:53:36
长沙理工大学2020年度
部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 长沙理工大学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙理工大学2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 长沙理工大学2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 长沙理工大学概况
一、部门职责
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
二、机构设置
(一)内设机构设置
学校设有23个教学学院(含1个独立学院、1个继续教育学院)及设置了19个党政管理机构、3个群团组织、7个教辅及其他机构,其中党政管理机构有党政办公室、党委组织部、学生工作部(处)、学科建设与发展规划处、研究生院、教务处、国际交流处、计划财务处、审计处、基建处、资产管理与实验室建设管理处等;群团组织有校团委、校工会、关工委;教辅及其他机构有图书馆、后勤服务中心、教学质量监测与评估中心(教师教学发展中心)、信息化建设管理与现代教育中心等。
(二)决算单位构成
2020年度部门决算汇总公开单位构成包括:长沙理工大学本级,没有其他决算单位,因此本单位决算仅含本级决算。
第二部分 长沙理工大学2020年决算报表
公开的2020年度部门决算表共9张:(公开表格附后)
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计149030.49万元。与上年相比,减少16797.55万元,减少10.13%,减少变动主要原因是结余分配减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计为137896.12 万元(不含城南),其中:一般公共预算财政拨款收入70776.56万元,占51.33%;教育事业收入63520.50万元,占46.06%;其他收入3599.06万元,占2.61%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计为142064.84 万元(不含城南),其中:基本支出79167.92万元,占55.73%;项目支出62896.92万元,占44.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计134687.47万元,与上年相比,增加21407.23万元,增长18.90%,增长变动主要原因是2020年收发改委下拨基本建设支出1亿元建设资金,与2019年比较“双一流”资金约6000万元,以指标形式下拨“化债补助”结余4200万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出63910.91万元,占本年支出合计的45.00%,与上年相比,财政拨款支出增加674.75万元,增长1.07%,主要是因为专项支出经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出63910.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出58.00万元,占0.09%;高等教育支出61930.18万元,占96.90%;科学技术支出1534.73万元,占2.40%;社会保障与就业支出47.2万元,占0.07%;城乡社区支出60万元,占0.09%;农林水支出280.8万元,占0.45%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为48889.4万元,支出决算数为63910.91万元,完成年初预算的130.73%,其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)
年初预算为48889.4万元,支出决算为58475.33万元,完成年初预算的119.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分财政专项资金,年初未列支预算。
2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3454.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金(中西部二期专项经费),年初未列支预算。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
4、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
5、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)
年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
8、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)
年初预算为0万元,支出决算为705万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
9、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)
年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
10、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为240万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
11、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为116.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
12、科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)
年初预算为0万元,支出决算为90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
13、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)
年初预算为0万元,支出决算为135万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
14、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为167.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为47.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
16、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
17、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)
年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
18、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)
年初预算为0万元,支出决算为197.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
19、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项资金,年初未列支预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出35299.48万元,其中:人员经费34660.92万元,占基本支出的98.19%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金等;公用经费支出638.56万元,占全部财政拨款基本支出的1.81%,主要是维持学校基本运行的水费、电费、办公费、印刷费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2020年我校(不含城南学院) “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年我校(不含城南学院)无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
我校不是行政单位和参照公务员管理事业单位,无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费95.42万元,用于2020年学生工作建设研讨会、“双一流”背景下动画与数字媒体专业建设研讨会、中国工业与应用数学学会会议、学校教师参加各类学术交流和研讨会等;开支培训费229.83万元,用于开展暑期干部培训班、湖南省高校辅导员校园文化建设专题培训班、2020年省高校辅导员上岗培训、心理健康研究所培训、湖南省“四好农村路”建设培训班等等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额24760.99万元,其中:政府采购货物支出8223.74万元、政府采购工程支出14447.85万元、政府采购服务支出2089.40元。本年度政府采购授予中小企业合同金额为0万元,占比为0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,本单位共有车辆28辆,其中,主要领导干部用车3辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车2辆,其他用车11辆,其他主要用车主要是客车和校园巡逻车;单位价值50万元(含)以上的通用设备119台(套);单位价值100万元(含)以上的专用设备11台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范和加强专项资金使用管理,切实提高财政资金使用效益,我校严格按照上级主管部门要求认真对学校2020年度财政资金的整体支出和专项支出、2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况做绩效自评,出具绩效评价自评报告,按要求上报湖南省教育厅。(2020年度长沙理工大学整体支出绩效自评报告附后)
第四部分 名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和使用发展目标发生的支出。
3、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
第五部分 附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、长沙理工大学2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件1 |
收入支出决算总表 |
|
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|
公开01表 |
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部门:长沙理工大学 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位:元 |
||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
707,765,600.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
580,000.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
||
五、事业收入 |
5 |
635,204,957.59 |
五、教育支出 |
36 |
1,400,841,096.60 |
||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
15,347,300.00 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
||
八、其他收入 |
8 |
35,990,674.87 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
472,000.00 |
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
600,000.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,808,000.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
||
本年收入合计 |
27 |
1,378,961,232.46 |
本年支出合计 |
58 |
1,420,648,396.60 |
||
使用非财政拨款结余 |
28 |
110,343,659.74 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
29 |
1,000,000.00 |
年末结转和结余 |
60 |
69,656,495.60 |
||
|
30 |
|
|
61 |
|
||
总计 |
31 |
1,490,304,892.20 |
总计 |
62 |
1,490,304,892.20 |
||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||
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附件2
收入决算表
|
|
|
|
|
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|
公开02表 |
|
|||||||
部门:长沙理工大学 |
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||
合计 |
1,378,961,232.46 |
707,765,600.00 |
0.00 |
635,204,957.59 |
0.00 |
0.00 |
35,990,674.87 |
|
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
580,000.00 |
580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20106 |
财政事务 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20110 |
人力资源事务 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2011007 |
博士后日常经费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20129 |
群众团体事务 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2013810 |
质量基础 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
205 |
教育支出 |
1,355,498,932.46 |
684,303,300.00 |
0.00 |
635,204,957.59 |
0.00 |
0.00 |
35,990,674.87 |
|
|||||||||
20502 |
普通教育 |
1,255,498,932.46 |
584,303,300.00 |
0.00 |
635,204,957.59 |
0.00 |
0.00 |
35,990,674.87 |
|
|||||||||
2050205 |
高等教育 |
1,255,498,932.46 |
584,303,300.00 |
0.00 |
635,204,957.59 |
0.00 |
0.00 |
35,990,674.87 |
|
|||||||||
20599 |
其他教育支出 |
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
206 |
科学技术支出 |
19,002,300.00 |
19,002,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20602 |
基础研究 |
7,050,000.00 |
7,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2060203 |
自然科学基金 |
7,050,000.00 |
7,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
1,455,000.00 |
1,455,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1,455,000.00 |
1,455,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
3,900,000.00 |
3,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
3,900,000.00 |
3,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20606 |
社会科学 |
1,168,500.00 |
1,168,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
1,168,500.00 |
1,168,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20607 |
科学技术普及 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2060704 |
学术交流活动 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20609 |
科技重大项目 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2060902 |
重点研发计划 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
3,028,800.00 |
3,028,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2069901 |
科技奖励 |
1,350,000.00 |
1,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,678,800.00 |
1,678,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
472,000.00 |
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20807 |
就业补助 |
472,000.00 |
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
472,000.00 |
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
213 |
农林水支出 |
2,808,000.00 |
2,808,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
21302 |
林业和草原 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2130211 |
动植物保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
21303 |
水利 |
2,658,000.00 |
2,658,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2130308 |
水利前期工作 |
1,978,000.00 |
1,978,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
680,000.00 |
680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||||
附件3
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
部门:长沙理工大学 |
2020年度 |
|
|
金额单位:元 |
||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
合计 |
1,420,648,396.60 |
791,679,170.63 |
628,969,225.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
580,000.00 |
|
580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20106 |
财政事务 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20110 |
人力资源事务 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2011007 |
博士后日常经费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20129 |
群众团体事务 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
90,000.00 |
|
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2013810 |
质量基础 |
90,000.00 |
|
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
1,400,841,096.60 |
791,679,170.63 |
609,161,925.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20502 |
普通教育 |
1,366,292,592.20 |
791,679,170.63 |
574,613,421.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2050205 |
高等教育 |
1,366,292,592.20 |
791,679,170.63 |
574,613,421.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20599 |
其他教育支出 |
34,548,504.40 |
|
34,548,504.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
34,548,504.40 |
|
34,548,504.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
206 |
科学技术支出 |
15,347,300.00 |
|
15,347,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20602 |
基础研究 |
7,050,000.00 |
|
7,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060203 |
自然科学基金 |
7,050,000.00 |
|
7,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
2,400,000.00 |
|
2,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
2,400,000.00 |
|
2,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20606 |
社会科学 |
1,168,500.00 |
|
1,168,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
1,168,500.00 |
|
1,168,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20607 |
科学技术普及 |
900,000.00 |
|
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060704 |
学术交流活动 |
900,000.00 |
|
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20609 |
科技重大项目 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060902 |
重点研发计划 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
3,028,800.00 |
|
3,028,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2069901 |
科技奖励 |
1,350,000.00 |
|
1,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,678,800.00 |
|
1,678,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
472,000.00 |
|
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20807 |
就业补助 |
472,000.00 |
|
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
472,000.00 |
|
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
2,808,000.00 |
|
2,808,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21302 |
林业和草原 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2130211 |
动植物保护 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21303 |
水利 |
2,658,000.00 |
|
2,658,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2130308 |
水利前期工作 |
1,978,000.00 |
|
1,978,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
680,000.00 |
|
680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 金额单位:元 |
||||
部门:长沙理工大学 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
707,765,600.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
580,000.00 |
580,000.00 |
|
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
619,301,804.40 |
619,301,804.40 |
|
|
||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
15,347,300.00 |
15,347,300.00 |
|
|
||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
472,000.00 |
472,000.00 |
|
|
||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,808,000.00 |
2,808,000.00 |
|
|
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||||
本年收入合计 |
27 |
707,765,600.00 |
本年支出合计 |
59 |
639,109,104.40 |
639,109,104.40 |
|
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,000,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
69,656,495.60 |
69,656,495.60 |
|
|
||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,000,000.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||||
总计 |
32 |
708,765,600.00 |
总计 |
64 |
708,765,600.00 |
708,765,600.00 |
|
|
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 金额单位:元 |
|||||||
部门:长沙理工大学 |
2020年度 |
|
|
||||||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
合计 |
639,109,104.40 |
352,994,800.00 |
286,114,304.40 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
580,000.00 |
0.00 |
580,000.00 |
|||||||||
20106 |
财政事务 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|||||||||
20110 |
人力资源事务 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
|||||||||
2011007 |
博士后日常经费 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|||||||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
|||||||||
20129 |
群众团体事务 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
|||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
|||||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
|||||||||
2013810 |
质量基础 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
619,301,804.40 |
352,994,800.00 |
266,307,004.40 |
|||||||||
20502 |
普通教育 |
584,753,300.00 |
352,994,800.00 |
231,758,500.00 |
|||||||||
2050205 |
高等教育 |
584,753,300.00 |
352,994,800.00 |
231,758,500.00 |
|||||||||
20599 |
其他教育支出 |
34,548,504.40 |
0.00 |
34,548,504.40 |
|||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
34,548,504.40 |
0.00 |
34,548,504.40 |
|||||||||
206 |
科学技术支出 |
15,347,300.00 |
0.00 |
15,347,300.00 |
|||||||||
20602 |
基础研究 |
7,050,000.00 |
0.00 |
7,050,000.00 |
|||||||||
2060203 |
自然科学基金 |
7,050,000.00 |
0.00 |
7,050,000.00 |
|||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
|||||||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
|||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
2,400,000.00 |
0.00 |
2,400,000.00 |
|||||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
2,400,000.00 |
0.00 |
2,400,000.00 |
|||||||||
20606 |
社会科学 |
1,168,500.00 |
0.00 |
1,168,500.00 |
|||||||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
1,168,500.00 |
0.00 |
1,168,500.00 |
|||||||||
20607 |
科学技术普及 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
|||||||||
2060704 |
学术交流活动 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
|||||||||
20609 |
科技重大项目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060902 |
重点研发计划 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
3,028,800.00 |
0.00 |
3,028,800.00 |
|||||||||
2069901 |
科技奖励 |
1,350,000.00 |
0.00 |
1,350,000.00 |
|||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,678,800.00 |
0.00 |
1,678,800.00 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
472,000.00 |
0.00 |
472,000.00 |
|||||||||
20807 |
就业补助 |
472,000.00 |
0.00 |
472,000.00 |
|||||||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
472,000.00 |
0.00 |
472,000.00 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
|||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
|||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
2,808,000.00 |
0.00 |
2,808,000.00 |
|||||||||
21302 |
林业和草原 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|||||||||
2130211 |
动植物保护 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|||||||||
21303 |
水利 |
2,658,000.00 |
0.00 |
2,658,000.00 |
|||||||||
2130308 |
水利前期工作 |
1,978,000.00 |
0.00 |
1,978,000.00 |
|||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
680,000.00 |
0.00 |
680,000.00 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
部门:长沙理工大学 |
|
2020年度 |
金额单位:元 |
||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
341,275,500.00 |
302 |
商品和服务支出 |
6,385,600.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
102,705,600.00 |
30201 |
办公费 |
838,300.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
18,950,000.00 |
30202 |
印刷费 |
1,279,700.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
30107 |
绩效工资 |
133,872,800.00 |
30205 |
水费 |
152,200.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43,450,700.00 |
30206 |
电费 |
1,103,500.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
30109 |