长沙理工大学2018年度部门决算
来源: 录入时间:2019-09-25 15:08:39
目 录
第一部分 长沙理工大学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙理工大学2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 长沙理工大学2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第一部分 长沙理工大学概况
一、部门职责
培养高等学历人才,促进科技文化发展。工学类、理学类、文学类、管理学类、经济学类、法学类等学科大专、本科、研究生班、硕士研究生、博士研究生学历教育。相关学科的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
(二)决算单位构成。
长沙理工大学2018年部门决算汇总公开单位为长沙理工大学。
第二部分 长沙理工大学2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:长沙理工大学 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
53,454.60 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
166.66 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
42,860.69 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
113,890.24 |
六、其他收入 |
6 |
4,428.16 |
六、科学技术支出 |
33 |
726.86 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
21.30 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
20.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
2,233.23 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
||
22 |
49 |
||||
本年收入合计 |
23 |
100,743.45 |
本年支出合计 |
50 |
117,058.30 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
6,907.94 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
57,385.89 |
年末结转和结余 |
52 |
47,978.99 |
26 |
53 |
||||
总计 |
27 |
165,037.29 |
总计 |
54 |
165,037.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门:长沙理工大学 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
100,743.45 |
53,454.60 |
0.00 |
42,860.69 |
0.00 |
0.00 |
4,428.16 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
152.97 |
152.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011007 |
博士后日常经费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011008 |
引进人才费用 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20114 |
知识产权事务 |
60.50 |
60.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011405 |
国家知识产权战略 |
60.50 |
60.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
80.47 |
80.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
80.47 |
80.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
96,470.35 |
49,181.50 |
0.00 |
42,860.69 |
0.00 |
0.00 |
4,428.16 |
|||
20502 |
普通教育 |
96,251.47 |
48,962.62 |
0.00 |
42,860.69 |
0.00 |
0.00 |
4,428.16 |
|||
2050205 |
高等教育 |
96,251.47 |
48,962.62 |
0.00 |
42,860.69 |
0.00 |
0.00 |
4,428.16 |
|||
20508 |
进修及培训 |
218.88 |
218.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
218.88 |
218.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
1,572.30 |
1,572.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20602 |
基础研究 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060203 |
自然科学基金 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
869.30 |
869.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
599.30 |
599.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20606 |
社会科学 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060699 |
其他社会科学支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060704 |
学术交流活动 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20609 |
科技重大项目 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060902 |
重点研发计划 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
187.00 |
187.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069901 |
科技奖励 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
156.30 |
156.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
156.30 |
156.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
156.30 |
156.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20807 |
就业补助 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21501 |
资源勘探开发 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2159904 |
技术改造支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2,233.23 |
2,233.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2,233.23 |
2,233.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2,233.23 |
2,233.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门:长沙理工大学 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
117,058.30 |
91,023.13 |
26,035.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
166.66 |
0.00 |
166.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011008 |
引进人才费用 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20114 |
知识产权事务 |
98.60 |
0.00 |
98.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011405 |
国家知识产权战略 |
98.60 |
0.00 |
98.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
12.68 |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
12.68 |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
113,890.24 |
88,789.90 |
25,100.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
113,641.44 |
88,541.10 |
25,100.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050201 |
学前教育 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
113,611.44 |
88,541.10 |
25,070.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
248.80 |
248.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
248.80 |
248.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
726.86 |
0.00 |
726.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20602 |
基础研究 |
481.52 |
0.00 |
481.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060203 |
自然科学基金 |
421.52 |
0.00 |
421.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20605 |
科技条件与服务 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20606 |
社会科学 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060699 |
其他社会科学支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
59.34 |
0.00 |
59.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060704 |
学术交流活动 |
59.34 |
0.00 |
59.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20609 |
科技重大项目 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060902 |
重点研发计划 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
21.30 |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
21.30 |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
21.30 |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21501 |
资源勘探开发 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2,233.23 |
2,233.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2,233.23 |
2,233.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2,233.23 |
2,233.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
部门:长沙理工大学 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
53,454.60 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
166.66 |
166.66 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
32 |
59,693.45 |
59,693.45 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
726.86 |
726.86 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
2,233.23 |
2,233.23 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
22 |
53,454.60 |
本年支出合计 |
49 |
62,861.50 |
62,861.50 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
29,921.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
20,515.01 |
20,515.01 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
29,921.92 |
51 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
26 |
53 |
|||||||
总计 |
27 |
83,376.52 |
总计 |
54 |
83,376.52 |
83,376.52 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
部门:长沙理工大学 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
62,861.50 |
50,113.70 |
12,747.80 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
166.66 |
0.00 |
166.66 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
|||
2011007 |
博士后日常经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011008 |
引进人才费用 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
|||
20114 |
知识产权事务 |
98.60 |
0.00 |
98.60 |
|||
2011405 |
国家知识产权战略 |
98.60 |
0.00 |
98.60 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
12.68 |
0.00 |
12.68 |
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
12.68 |
0.00 |
12.68 |
|||
20132 |
组织事务 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|||
205 |
教育支出 |
59,693.45 |
47,880.47 |
11,812.98 |
|||
20502 |
普通教育 |
59,444.65 |
47,631.67 |
11,812.98 |
|||
2050201 |
学前教育 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
59,414.65 |
47,631.67 |
11,782.98 |
|||
20508 |
进修及培训 |
248.80 |
248.80 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
248.80 |
248.80 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
726.86 |
0.00 |
726.86 |
|||
20602 |
基础研究 |
481.52 |
0.00 |
481.52 |
|||
2060203 |
自然科学基金 |
421.52 |
0.00 |
421.52 |
|||
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
20605 |
科技条件与服务 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
|||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
|||
20606 |
社会科学 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|||
2060699 |
其他社会科学支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
59.34 |
0.00 |
59.34 |
|||
2060704 |
学术交流活动 |
59.34 |
0.00 |
59.34 |
|||
20609 |
科技重大项目 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
|||
2060902 |
重点研发计划 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069901 |
科技奖励 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
21.30 |
0.00 |
21.30 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
21.30 |
0.00 |
21.30 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
21.30 |
0.00 |
21.30 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
21501 |
资源勘探开发 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2159904 |
技术改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2,233.23 |
2,233.23 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2,233.23 |
2,233.23 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2,233.23 |
2,233.23 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
部门:长沙理工大学 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
37,654.26 |
302 |
商品和服务支出 |
4,653.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
15,256.38 |
30201 |
办公费 |
199.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,895.00 |
30202 |
印刷费 |
1,062.40 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
12,487.28 |
30205 |
水费 |
261.54 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,047.24 |
30206 |
电费 |
885.22 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
80.79 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,217.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
239.44 |
30211 |
差旅费 |
886.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,233.23 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
278.36 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,806.41 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
209.86 |
30216 |
培训费 |
30.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
20.55 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.55 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
16.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
45.53 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
7,075.66 |
30228 |
工会经费 |
36.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
187.10 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
276.13 |
30239 |
其他交通费用 |
47.18 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,118.55 |
|||||||
人员经费合计 |
45,460.67 |
公用经费合计 |
4,653.03 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
预算代码: |
公开07表 |
||||||||||
部门:长沙理工大学 |
制表日期:2019年9月 |
金额单位:万元 |
|||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本单位无该项数据 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开08表 |
||||||||||
部门:长沙理工大学 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
||||||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表,需说明本单位无政府性基金收支)。 2.本单位无该项数据 |
第三部分 长沙理工大学2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度我校收入合计为100,743.45 万元(不含城南),较2017年减少56,843.01万元,同比变动率为-36.07%。变动主要原因是2017年收到土地返还款50,900万元。
2018年度我校总支出合计117,058.30万元(不含城南),较2017年增加4913.63万元,同比变动率为4.38%。变动主要原因是2018年工资调标。
二、收入决算情况说明
2018年度我校收入合计为100,743.45 万元(不含城南),其中:财政拨款收入53,454.60 万元,占53.06%;教育事业收入42,860.69 万元,占42.54%;其他收入4,428.16 万元,占4.40%。
三、支出决算情况说明
2018年度我校总支出合计117,058.30万元(不含城南),其中:一般公共服务支出166.66万元,占0.14%;教育支出113,890.24万元,占97.29%;科学技术支出726.86万元,占0.62%;文化体育与传媒支出21.3万元,占0.02%;资源勘探信息等支出20万元,占0.02%;住房保障支出2,233.23万元,占1.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度我校财政拨款收入合计53,454.6万元,较2017年减少47,628.26万元,同比变动率为-47.12%。变动主要原因是2017年收到土地返还款50,900万元。
2018年度我校财政拨款支出62,861.5万元,较2017年减少14,577.19万元,同比变动率为-18.82%。变动主要原因是2017年较2018年人员经费预算安排在一般公共预算财政拨款中较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度我校一般公共预算财政拨款支出数为62,861.5万元,占本年支出53.70%。较上年决算数减少14,547.19万元,变动主要原因是2017年较2018年人员经费预算安排在一般公共预算财政拨款中较多。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度我校一般公共预算财政拨款支出数合计62,861.5万元。其中:一般公共服务支出166.66万元,占0.27%;教育支出59,693.45万元,占94.96%;科学技术支出726.86万元,占1.16%;文化体育与传媒支出21.3万元,占0.03%;资源勘探信息等支出20万元,占0.03%;住房保障支出2,233.23万元,占3.55%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度我校一般公共预算一般公共服务支出较年初预算增加166.66万元;教育支出较年初预算增加14,532.33万元;科学技术支出较年初预算增加726.86万元;文化体育与传媒支出较年初预算增加21.3万元;资源勘探信息等支出较年初预算增加20万元;住房保障支出较年初预算增加2,233.23万元。增加主要原因为年中财政专项资金下拨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度我校一般公共预算财政拨款基本支出合计数为50,113.7万元。其中:人员经费45,460.67万元,占比90.72%;公用经费4,653.03万元,占比9.28%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)服务保障能力日益改善
完成了金盆岭校区公共区域76个公共厕所的升级改造,实施了金盆岭校区路面修复提质、路灯修复和亮化等工程,制订金盆岭校区全面提质改造和综合治理方案,目前正在广泛征集师生员工意见。
实现了两校区视频监控对接,并接入公安部门“天网”,正式启用了云塘警务服务中心,健全了“四位一体”的校园安全防范体系,确保了学校安全稳定。
(二)科技服务能力不断提升
科研创新稳中有进。一是获批国家级项目77项,首获国家优秀青年科学基金项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目。二是加大分类评价与引导,设立TOP期刊,发表高水平论文317篇,增幅超过50%;ESI热点论文4篇、高被引论文28篇,增幅超过20%;专利授权342项,增长50%。完成了查新675项,完成了4期ESI高被引论文数与热点论文数检索报告,为科研提供了更好的服务。三是获2017年度湖南省科技奖12项,其中主持获得一等奖两项,获奖总数位列省属高校第一。
学科内涵建设不断深化。成功获批3个一级学科博士点,实现了博士点数量翻倍,一级学科博士点数量在省属高校中的排名从第6位上升到第4位。自主设置5个目录外二级学科博士点,整合力量,补齐短板,力争在下一轮学位点增列工作中取得好成绩。
平台建设成果转化再进一步。一是新增省级以上平台7个,其中“大数据驱动的能源互联网”获国家国际合作基地新突破;“新时代中国特色社会主义故事传播研究中心”入选为湖南省专业特色智库。二是签订专利转让合同22项,同比增长57%;专利转让合同金额308万元,同比增长78%。三是签订产学研合作协议42项,与企业共建产学研合作平台、基地11个,成功获批我省首批高校知识产权中心建设试点培育单位。
(三)师资队伍实力不断增强
一是落实“湖湘学者”人才计划实施办法,启动了校内人才遴选聘用工作。二是积极参加国内外高层次人才招才引智活动,全年引进博士136人、高层次人才16人。三是青年拔尖人才取得新突破,新增“青年长江”1人、“国家优青”1人、“湖湘青年英才”支持计划3人、入围湖南省湖湘高层次人才聚集工程创新人才3人。
(四)创新创业教育成效显著。
一是持续完善创新创业机制,构建了课程、讲座、训练、竞赛、成果孵化“五位一体”的创新创业教学体系;着力推进“一基地、一协会、一委员”“三一协同”创新创业教育体系,打造专创融合、产教融合、科教融合三类实践平台。成功申报了湖南省科技厅“众创空间”,获批湖南省普通高校创新创业教育中心4个、湖南省普通高校校企合作创新创业教育基地3个。二是创新工程训练模式,由院士、“973项目”首席科学家、“长江学者”等高水平专家担任工程文化教育的启蒙人,学生可根据个人兴趣爱好,不受限制地自主选修个性化的《工程认知》课程。大力支持大学生开展创新性实验计划项目,全年立项国家级项目21项、省级项目57项,发表论文21篇,获发明专利7项。三是全年举办校级学科竞赛38项,参赛学生1.8万余人次;组织学生参加省级及以上学科竞赛64项,获奖426项,其中国家级奖131项、省部级295项。全国大学生创业大赛、电子设计大赛、结构设计竞赛等,我校均获得了一等奖。
十、其他重要事项
(一)政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额9,024.48万元,其中:政府采购货物支出7,761.14万元、政府采购工程支出979.58万元、政府采购服务支出283.75万元。
(二)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中,一般公务用车5辆、特种专业技术用车9辆、其他用车22辆,其他用车主要是用于职工通勤、离退休干部服务和其它货物运输等;单位价值50万元以上通用设备125台(套),单价100万元以上专用设备40台(套)。
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